内江市住房公积金管理中心圆满完成2023年度财务管理专项审计
日期:2024-09-11 15:45:00
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今年,中心圆满完成了第三方机构长达一个月的财务管理专项审计,审计结果显示:2023年全市住房公积金缴存额27.71亿元,提取额24.11亿元,贷款额9.31亿元,分别同比增长3.71%、34.17%、-32.50%,资金流动风险得到控制,中心信息化建设提速,便民举措畅通,服务效率高效。
这次审计是市财政局委托第三方机构开展的对中心财务会计执行情况的审计,涉及到住房公积金归集、提取、贷款、预算编制、管理费用收支、工会经费支出、党建经费支出等方面。中心高度重视,成立了专项工作组,各科室、管理部落实专人,全力配合审计人员开展工作,按要求及时提供各类凭证、账簿、报表等资料,确保审计工作顺利进行。
在审计过程中,通过与审计人员的充分交流、学习,中心会计核算基础工作、财务管理规范得到了进一步提高。审计组为中心提出了许多宝贵的建议意见,如提取公积金简化要件须注意留痕、会计核算须进一步规范、资产管理中固定资产卡片信息待完善等。
中心将继续围绕“管理规范、服务优质、高效便民、安全廉洁”的目标开展各项工作,完成此次审计问题整改,落实三级审计机制,一是利用电子稽核工具对日常业务进行规范;二是通过稽核对常规业务进行内部审计;三是通过专业评估对中心业务进行外部审计。不断强化中心内部控制和监督机制,促进住房公积金管理水平提高,风险防范能力提升,业务流程与操作规范优化,更好的为广大缴存者服务。
这次审计是市财政局委托第三方机构开展的对中心财务会计执行情况的审计,涉及到住房公积金归集、提取、贷款、预算编制、管理费用收支、工会经费支出、党建经费支出等方面。中心高度重视,成立了专项工作组,各科室、管理部落实专人,全力配合审计人员开展工作,按要求及时提供各类凭证、账簿、报表等资料,确保审计工作顺利进行。
在审计过程中,通过与审计人员的充分交流、学习,中心会计核算基础工作、财务管理规范得到了进一步提高。审计组为中心提出了许多宝贵的建议意见,如提取公积金简化要件须注意留痕、会计核算须进一步规范、资产管理中固定资产卡片信息待完善等。
中心将继续围绕“管理规范、服务优质、高效便民、安全廉洁”的目标开展各项工作,完成此次审计问题整改,落实三级审计机制,一是利用电子稽核工具对日常业务进行规范;二是通过稽核对常规业务进行内部审计;三是通过专业评估对中心业务进行外部审计。不断强化中心内部控制和监督机制,促进住房公积金管理水平提高,风险防范能力提升,业务流程与操作规范优化,更好的为广大缴存者服务。
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